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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-20 09:56

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
九月份借其他應(yīng)付款貸銀存

Jasmine 追問

2019-10-20 09:58

老師,那有一個(gè)職工培訓(xùn)費(fèi)是9月,當(dāng)時(shí)直接在公賬轉(zhuǎn)賬,發(fā)票是要等到十月才給,這樣要怎么做?

郭老師 解答

2019-10-20 10:01

發(fā)生在九月借管理費(fèi)用-就教育經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
十月份收到發(fā)票紅沖上面分錄,做發(fā)票的

Jasmine 追問

2019-10-20 10:10

怎么紅沖

郭老師 解答

2019-10-20 10:38

借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)
借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 九月份借其他應(yīng)付款貸銀存
2019-10-20 09:56:52
您好,收到費(fèi)用發(fā)票未付款,掛賬應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款核算,
2020-06-25 12:42:38
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付賬款
2017-05-31 16:37:09
你好,取得發(fā)票是2019年的嗎?
2020-01-22 18:22:34
你好,不可以入賬的
2016-11-24 10:33:03
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