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老師,收到八月份的費(fèi)用發(fā)票,但是沒付款,等老板簽字和一系列流程后到了九月才支付那些費(fèi)用,那這筆在八月怎么做賬,九月付款收到銀行單又要怎么做賬?
支付的那筆軟件開發(fā)款拿不到發(fā)票,那個金額接近30萬,,公司又還沒有收入,直接做費(fèi)用沖應(yīng)付款,這樣做賬應(yīng)該不行吧?
房租是一季度一交,我們是一個季度前幾天一次性預(yù)付,然后發(fā)票是季度末了一次性開過來,這樣的話,我付款的時候怎么做賬?能不能計待攤費(fèi)用?
請問老師如果有付了費(fèi)用款,暫時發(fā)票沒到,就沒有做預(yù)付款,然后等發(fā)票到了再做賬,對于沒有內(nèi)審的小公司,這樣可以吧,


黃老師 解答
2017-02-28 16:52
黃老師 解答
2017-02-28 17:00