老師,之前我做了成本的,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出來做固定資產(chǎn).之前借:主營業(yè)務(wù)成本 119970 貸:預付賬款 119970,那現(xiàn)在要沖掉這個,如何做呢?我是借:主營業(yè)務(wù)成本 -119970 貸:未分配利潤 -119970 借:固定資產(chǎn) 119970 貸:預付賬款 這里就是-119970了,因為之前結(jié)轉(zhuǎn)掉了,那如何做正確呢
招力
于2019-10-18 23:33 發(fā)布 ??1509次瀏覽
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大強老師
職稱: 注冊會計師
2019-10-19 00:43
是去年的吧,那就走以前年度損益調(diào)整科目,主營業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整
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前兩個是結(jié)轉(zhuǎn)損益
最后一個結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2019-03-25 18:40:02

如果這個業(yè)務(wù)是虛增的,需要紅沖借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤20萬需要紅沖的。
2022-05-05 21:00:48

是去年的吧,那就走以前年度損益調(diào)整科目,主營業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整
2019-10-19 00:43:20

你好,是這樣做調(diào)整分錄
借;庫存商品等科目 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本
借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本 貸;利潤分配——未分配利潤
2019-02-16 15:37:11

借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,之前是這么做的嗎?
2021-12-06 16:30:50
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招力 追問
2019-10-19 08:54
大強老師 解答
2019-10-19 13:07