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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-18 13:14

您好
收款的時(shí)候
借:銀行存款  2500
貸:應(yīng)收賬款 (預(yù)收賬款)2500
開具發(fā)票
借:應(yīng)收賬款 (預(yù)收賬款)2000
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
500多付的掛賬應(yīng)收賬款 (預(yù)收賬款)賬上

蕓朵兒 追問

2019-10-18 13:19

老師,是這樣的
8月開票是2000,結(jié)果他們打錯(cuò)款,打成了2500,然后說9月的開票2000,到時(shí)候就打款1500,這個(gè)要怎么處理呢?

bamboo老師 解答

2019-10-18 13:20

8月份的分錄就上面那樣寫啊

蕓朵兒 追問

2019-10-18 14:16

借銀行存款
貸預(yù)收賬款
不算營業(yè)收入
等9月開票后,在核算進(jìn)9月的營業(yè)收入
借銀行存款,預(yù)收賬款
     貸營業(yè)收入,增值稅
是這樣,對(duì)嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-18 14:19

這樣寫分錄正確的

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您好 收款的時(shí)候 借:銀行存款 2500 貸:應(yīng)收賬款 (預(yù)收賬款)2500 開具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 (預(yù)收賬款)2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 500多付的掛賬應(yīng)收賬款 (預(yù)收賬款)賬上
2019-10-18 13:14:41
你好,你可以按照實(shí)際支付金額入賬
2019-01-27 10:43:47
你好,開票金額大于收款金額,剩余部分今后會(huì)收到嗎??
2021-06-07 12:00:34
你好,8.5是因?yàn)槲矓?shù)無法收到?
2019-12-19 14:53:35
那就是實(shí)際收回來的錢比賬上的錢要少,這里要做壞賬處理。
2017-12-12 12:27:24
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