總公司轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元電費(fèi)給分公司,分公司預(yù)存電費(fèi)轉(zhuǎn)賬 問(wèn)
您好,這種分公司要開分割單才可以 答
老師這家公司發(fā)生的1-9月的餐費(fèi)等支付直接這樣做 問(wèn)
計(jì)提福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi), 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi), 支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款。 答
老師,收入只有9萬(wàn),但是計(jì)入生產(chǎn)成本里的人工(工資,社 問(wèn)
如實(shí)按10萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)即可 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問(wèn)
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
私戶收的錢, 是不是要從私戶轉(zhuǎn)到公戶,再付給供應(yīng)商 問(wèn)
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答

老師,是這樣的,我客戶的工地已經(jīng)完工了,當(dāng)初為了省錢在購(gòu)進(jìn)材料的時(shí)候沒(méi)有要發(fā)票,現(xiàn)在工地已經(jīng)竣工了,業(yè)主要求把稅收交在指定的地區(qū),所以去開了一個(gè)新公司,公司設(shè)立完成開了220萬(wàn)的3個(gè)點(diǎn)普票,款現(xiàn)在是順利走進(jìn)來(lái)了,但是賬要怎么做,沒(méi)有任何成本的情況下應(yīng)該如何盡可能的不去買票來(lái)完成這個(gè)合理的做賬?
答: 材料的你們沒(méi)有發(fā)票賬可以做,不能稅前扣除,就是多交稅 人工費(fèi)是你單位的職工你做工資報(bào)個(gè)稅
老師,是這樣的,我客戶的工地已經(jīng)完工了,當(dāng)初為了省錢在購(gòu)進(jìn)材料的時(shí)候沒(méi)有要發(fā)票,現(xiàn)在工地已經(jīng)竣工了,業(yè)主要求把稅收交在指定的地區(qū),所以去開了一個(gè)新公司,公司設(shè)立完成開了220萬(wàn)的3個(gè)點(diǎn)普票,款現(xiàn)在是順利走進(jìn)來(lái)了,但是賬要怎么做,沒(méi)有任何成本的情況下應(yīng)該如何盡可能的不去買票來(lái)完成這個(gè)合理的做賬?
答: 你好,同學(xué) 你開出去了發(fā)票,那么就是你的收入。 你這部分需要有對(duì)應(yīng)的成本處理,而不是說(shuō)如何做賬不要成本票,這是無(wú)法實(shí)現(xiàn) 的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我在做賬時(shí)把材料發(fā)票多錄入了,錯(cuò)誤的金額也做了成本,我這個(gè)月要怎么調(diào)賬呢
答: 您好,根據(jù)您的描述,借:原材料(紅字)貸:應(yīng)付賬款(紅字),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字)貸:原材料(紅字)。







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