
查到去年有一張有一筆費用會計分錄寫錯,寫的是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,實際上這筆費用是用于支付勞務(wù)費的,請問這個該怎么修改
答: 你好做到今年,借管理費用貸其他應(yīng)收款
我公司未按條款履行合同,押金對方做為違約賠償金不予退還(押金七萬元)請問應(yīng)該怎樣做賬(當時的會計分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款)
答: 借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本來應(yīng)該做賬務(wù)、借:銀行存款27890、貸:其他應(yīng)收款27890,現(xiàn)在銀行沒收到這筆錢,但是票據(jù)我收到了,又是年底了,這筆帳應(yīng)該是12月份收的。我現(xiàn)在怎么做會計分錄???
答: 不應(yīng)該做到12月 因為你的銀行賬上沒有到款 按照實際到款的時間來做
員工預(yù)支3000購買膩子,我做借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,回來報銷我做原材料,呆其他應(yīng)收款,然后我的銀行賬一直不對,老師是我哪里做錯了嗎?是不我的會計分錄不對
公司借股東的錢 會計分錄借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 (之前會計這樣做賬,后來一直這樣做了) 那報表怎么填列,?
老師:我當時沒有計提的,當稅局搞錯多繳時,我的會計分錄:借:其他應(yīng)收款----稅局,貸:銀行存款 收回時:錯銀行存款 貸:其他應(yīng)收款---稅局對嗎?

