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大寶
于2017-03-16 14:35 發(fā)布 ??2016次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-03-16 14:41
公賬轉出的錢不做賬嗎?
大寶 追問
2017-03-16 14:43
明白了,謝謝老師
鄒老師 解答
2017-03-16 14:36
你好,你好,借方應當是銀行存款——一般戶才對啊
你好,轉入一般戶是 借;銀行存款——一般戶 貸;銀行存款——基本戶
2017-03-16 14:44
不客氣,祝你學習愉快,工作順利!
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員工申請備用金、借:其他應收款 1000 貸:銀行存款 1000員工出差回來發(fā)票是1240元、會計分錄怎么錄
答: 借銷售費用,差旅費1240貸其他應收款,借其他應收款貸銀行存款240。
張三借差旅費備用金會計分錄是借其他應收款,貸銀行存款嗎
答: 會計分錄是借其他應收款,貸銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司購買了一批設備 支付50%款項 會計分錄:借-其他應收款 代銀行存款 現(xiàn)在設備到了 但是50%款還沒付 會計分錄怎么做
答: 借固定資產(chǎn) 貸 應付賬款 貸其他收付款
收到掛靠單位工程款26萬元,實際銀行收到24.7萬元,收據(jù)1.3萬元的保證金,付給轉帳掛靠單位1.8萬元,預留稅款22.9萬元,老會計開了26萬元的工程款收據(jù),3.1萬元的工程款收據(jù),22.9萬元預留稅款收據(jù)??匆幌挛易龅臅嫹咒泴??借,銀行存款24.7萬元,其他應收款,1.3萬元,貸,應收帳款,26萬元。借,其他應收款3.1萬元,貸,其他應收款1.3萬元,銀行存款1.8萬元。借,應收帳款26萬元,貸,其他應收款3.1萬元,應收帳款22.9萬元。
討論
鄒老師,前面的問題外賬現(xiàn)在明白,內帳還是不明白,內帳是從老板個人卡上走的,做會計分錄是不是借其他應收款,貸銀行存款啊
我公司未按條款履行合同,押金對方做為違約賠償金不予退還(押金七萬元)請問應該怎樣做賬(當時的會計分錄 借:其他應收款 貸:銀行存款)
老師,對于不是本單位人員掛靠社保在本單位的會計分錄可以寫為以下這樣嗎?單位支付社保時:借:其他應收款-A(單位+個人承擔的社??偨痤~) 貸:銀行存款。 如果收到掛靠人的社??傎M用時:借:銀行存款 貸:其他應收款-A??梢赃@樣寫嗎?
本來應該做賬務、借:銀行存款27890、貸:其他應收款27890,現(xiàn)在銀行沒收到這筆錢,但是票據(jù)我收到了,又是年底了,這筆帳應該是12月份收的。我現(xiàn)在怎么做會計分錄啊?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624751 個
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大寶 追問
2017-03-16 14:43
鄒老師 解答
2017-03-16 14:36
鄒老師 解答
2017-03-16 14:41
鄒老師 解答
2017-03-16 14:44