
你好老師,跨年開具紅字發(fā)票,收入通過以前年度損益科目調(diào)整,造成利潤(rùn)表和增值稅納稅申報(bào)表收入數(shù)據(jù)不一致,怎么辦
答: 你好,開具紅字發(fā)票不再使用以前年度損益調(diào)整科目。
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)?
答: 你好 不能 你們負(fù)數(shù)報(bào)不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開具紅字發(fā)票后在增值稅納稅申報(bào)表上要如何填寫呢
答: 同學(xué)你好,申報(bào)表是按扣除紅字發(fā)票后的銷售額填寫的;
老師,您好!請(qǐng)問老師更正以前的增值稅納稅申報(bào)表產(chǎn)生了滯納金,滯納金做賬時(shí)候記在今年還是用以前年度損益調(diào)整呢?
請(qǐng)問上月開具紅字發(fā)票金額337171 23.銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額為43832 26,無正數(shù)發(fā)票,那么增值稅納稅申報(bào)表怎么填列?

