老師,實(shí)際工作中,那個(gè)工資表的模板需要從個(gè)稅系統(tǒng) 問(wèn)
你好,這個(gè)不用,你可以自己做工資表。 答
問(wèn)題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬(wàn),申報(bào)成本2756 問(wèn)
你好虛增了嗎 還是實(shí)際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個(gè)月貨收到了,發(fā)票未開(kāi),貨已打,上個(gè)月分 問(wèn)
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒(méi)有庫(kù)存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開(kāi)普 問(wèn)
同學(xué),你好 算虛開(kāi),沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)的就是虛開(kāi) 答
您好,老師,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題:2013年購(gòu)入的固定資產(chǎn),款 問(wèn)
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補(bǔ)上,借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸,累計(jì)折舊。這個(gè)有發(fā)票嗎? 如果沒(méi)有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

一般納稅人增值稅報(bào)表中,本月開(kāi)具普票稅額為52710.59也就是銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額為14131.82,在此申報(bào)表中應(yīng)抵扣的稅額為:14131.82,為什么實(shí)際抵扣稅額卻為;52710.59.實(shí)際抵扣稅額為啥是銷(xiāo)項(xiàng)稅?這個(gè)不太理解
答: 你好,你能拍個(gè)照片看下嗎?
報(bào)表中,銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于應(yīng)該抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,為啥實(shí)際抵扣稅額是填銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢
答: 抵扣不完的留底啦,不用抵扣。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報(bào)表中,銷(xiāo)項(xiàng)稅額為50700,進(jìn)項(xiàng)稅額為19500,應(yīng)抵扣稅額為19573.28,73.28為抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù),申報(bào)表中17到24欄該怎么寫(xiě)?
答: 您好,抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)73.28,要填寫(xiě)在表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里的,第8b欄和第10欄,這樣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)里就包括73.28,主表里也自動(dòng)包括了73.28.


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2019-10-16 16:04
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