
老師請(qǐng)問一下我公司前2個(gè)季度報(bào)的是含稅的發(fā)票金額,這個(gè)季度我報(bào)的話把不含稅的金額減去之前2個(gè)季度的不含稅差額累計(jì)計(jì)算,行不?比如第一季度含稅是43812.34,不含稅42536.26第二季含稅是30420.61.不含稅29534.57第三季含稅是34561.55不含稅33554.933554.9-886.04-1276.08=31392.78第三季度我報(bào)31392.78可以不?
答: 你去更正之前的吧,現(xiàn)在是比對(duì)申報(bào),你這個(gè)這么弄估計(jì)申報(bào)不進(jìn)去,比對(duì)不成功那個(gè)提交不了申報(bào)表,
本季度開票不含稅金額391016.41, 已經(jīng)交稅6482.97,那么5247.52是怎么來的(單純是11730.49-6482.97得來的嗎?)【這其中有一個(gè)發(fā)票金額是265000元,開的是1%的票,怎么算也算不出來5247.52啊?】都是稅務(wù)局代開發(fā)票,稅都交完了
答: 需要填寫減免稅表 把5247.52填上去就可以了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
員工實(shí)際報(bào)銷費(fèi)用5980元,發(fā)票金額6240元,不含稅金額6058.25,稅額181.75
答: 您好!然后你的問題是什么呢?這個(gè)是專用發(fā)票?

