
老師好,企業(yè)員工聚餐吃飯的餐費(fèi)可以用來(lái)抵費(fèi)用嗎,匯算清繳什么比例抵扣?
答: 你好,可以的,按照福利費(fèi),14%限額
請(qǐng)問(wèn)餐費(fèi)這些,匯算清繳的時(shí)候是按照多少比例可以抵扣的?
答: 這個(gè)需要看具體是啥?你們具體用在哪里。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司做了一個(gè)推廣活動(dòng),費(fèi)用是14萬(wàn)多,當(dāng)時(shí)策劃部門(mén)跟人家談的是不開(kāi)票用老板自己的錢(qián)支付,但是這樣劃算了,以后年度匯算清繳如果有開(kāi)票不是可以抵扣嗎?如果開(kāi)票的話(huà)我們還要在額外支付他稅點(diǎn)?該采取什么方式比較好呢老師
答: 是的,你這個(gè)推廣是和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的廣告宣傳么?這個(gè)年底是可以按當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的15%抵扣應(yīng)納稅所得額的,剩余金額可以結(jié)轉(zhuǎn)下年度抵扣。開(kāi)票的話(huà)就是繳納增值稅額,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅也是可以抵扣的,這么大筆費(fèi)用還是開(kāi)票。

