
老師好,我公司是物業(yè)管理公司,收租戶電費賬務(wù)上做代收代支,后來電費降價,要我公司退回多收的給租戶,之前多收的直接沖減我公司的電費了,后來退回給租戶的電費就掛了其他應(yīng)付款,這是去年的賬務(wù),那今年的年初數(shù)就一直掛著一筆其他應(yīng)付款在借方,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)這筆賬呢?怎么沖減這個其他應(yīng)付款?
答: 那你多收的直接紅沖就可以了
年初數(shù)掛錯科目了,本來是其他應(yīng)付款貸方,做成其他應(yīng)付款借方余額了,怎么調(diào)整,給具體分錄
答: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)付款數(shù)額太大怎么調(diào)
答: 附件已上傳,請查收!


小吳 追問
2019-10-15 16:42
樸老師 解答
2019-10-15 16:43
小吳 追問
2019-10-15 16:45
樸老師 解答
2019-10-15 17:10