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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-20 13:39

你好 負(fù)數(shù)就代表其他應(yīng)收款了

璀璨星夜 追問

2020-02-20 13:43

固定資產(chǎn)如果沒有清理,固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)是不是一直保持不變?

meizi老師 解答

2020-02-20 13:44

你好 是的 如果你已經(jīng)折足了還有金額在賬上的 就不管他。 清理在做賬務(wù)處理

璀璨星夜 追問

2020-02-20 13:48

如果所有固定資產(chǎn)累計(jì)折舊已經(jīng)折足,那累計(jì)折舊期末數(shù)跟固定資產(chǎn)數(shù)據(jù),是不是也一樣?

meizi老師 解答

2020-02-20 13:49

你好 你還有殘值的    如果已經(jīng)折足了 正常應(yīng)該是殘值還在賬上了

璀璨星夜 追問

2020-02-20 13:54

購(gòu)入固定資產(chǎn)時(shí),
借固定資產(chǎn)  貸銀行存款

計(jì)提折舊時(shí)
借,管理費(fèi)用  貸累計(jì)折舊
折舊完了,剩下的是殘值
這時(shí)報(bào)表里體現(xiàn)的累計(jì)折舊數(shù)據(jù),是不是等于原值減殘值

meizi老師 解答

2020-02-20 13:56

你好  嗯 是的  如果你沒有減值準(zhǔn)備的話。

璀璨星夜 追問

2020-02-20 13:56

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-02-20 13:56

不客氣 幫到你就好

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同學(xué)你好! 把其他應(yīng)付調(diào)到其他應(yīng)收去,這樣其他應(yīng)收余額在借方,表示老板借了公司200萬(wàn)
2021-07-11 22:01:05
你好這個(gè)是別人欠公司了,這個(gè)負(fù)數(shù)就相當(dāng)你多付款了,需要對(duì)方還給你們
2021-07-08 12:57:21
你好,說(shuō)明是其他應(yīng)收未收的款項(xiàng)
2019-10-24 12:49:17
你好,需要把這個(gè)其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)收回,如果無(wú)法收回,需要做壞賬處理
2019-08-28 12:13:03
代表預(yù)付款了
2017-04-07 12:37:05
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