
請問老師,我們這個月紅沖的去年12月的發(fā)票,請問退稅的時候到底是在這個月的申報表上體現(xiàn)還是說需要去修改去年12月份的申報表?
答: 這是在這個月申報表體現(xiàn)的
跨月紅沖發(fā)票,怎么填寫申報表
答: 你好,按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額填寫申報就是了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅發(fā)票跨月沖紅,上月繳納稅款已退,沖紅的銷售額是否需錄在本月的申報表中,還是對上月申報表進行更正呢?
答: 你好,直接錄入當(dāng)月就行的啊

