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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-15 10:58

您好
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
借:管理費用-租金
貸:其他應(yīng)付款-暫估
借:其他應(yīng)付款-暫估
貸:其他應(yīng)付款

向日葵 追問

2019-10-15 11:04

借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,這種可以不

bamboo老師 解答

2019-10-15 11:05

預(yù)付賬款是指企業(yè)按照購貨合同的規(guī)定,預(yù)先以貨幣資金或貨幣等價物支付供應(yīng)單位的款項。一般購貨預(yù)付款項用預(yù)付賬款科目

向日葵 追問

2019-10-15 11:05

房租專票5%可以抵扣不?發(fā)票回來的稅金怎么做分錄在里面做分錄?

bamboo老師 解答

2019-10-15 11:06

房租專票5%可以抵扣
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
借:管理費用-租金  不含可抵扣進(jìn)項稅額攤銷
貸:其他應(yīng)付款-暫估


借:其他應(yīng)付款-暫估
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:其他應(yīng)付款

向日葵 追問

2019-10-15 11:18

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-15 11:18

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
您好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:管理費用-租金 貸:其他應(yīng)付款-暫估 借:其他應(yīng)付款-暫估 貸:其他應(yīng)付款
2019-10-15 10:58:48
同學(xué)你好 可以用其他應(yīng)收款
2023-06-02 16:35:28
借;待攤費用 貸;預(yù)付賬款
2017-07-12 15:04:32
你好 已經(jīng)給你提供服務(wù)了正常做費用 匯算清繳調(diào)增
2021-04-30 10:29:45
這個預(yù)付的時候做借借其他應(yīng)付款 貸銀行,按月份做借管理費用 貸其他應(yīng)付款,收到發(fā)票有差額就沖回借管理費用 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),按發(fā)票做賬
2019-07-27 20:55:07
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