
物業(yè)公司一月份收入全年的物業(yè)費,即預(yù)收賬款,2月收取2—12月的物業(yè)費,以此類推,這樣的情況怎樣做賬務(wù)處理,怎樣確實收入老師
答: 收到款項就確認預(yù)收賬款,然后每月攤銷確認收入,并確認增值稅就是了。
A 物業(yè)公司打算不干了,B公司接手這幾個小區(qū)的物業(yè),A公司預(yù)收賬款上還有錢(物業(yè)費一直收到了17年底的,從現(xiàn)在一直到17年底,這部分收入就掛在了預(yù)收賬款上)現(xiàn)在需要把預(yù)收賬款上的這部分錢轉(zhuǎn)到B公司,賬面上怎么處理?
答: 很簡單呀,借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款/現(xiàn)金/應(yīng)付票據(jù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,物業(yè)公司退還多收的物業(yè)費,之前都通過預(yù)收賬款,月末結(jié)轉(zhuǎn)收入的,那么退還的怎么做賬啊?
答: 你好,退回時應(yīng)是沖減收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 貸:銀行存款等


幽蘭 追問
2019-10-15 09:55
張艷老師 解答
2019-10-15 09:56
幽蘭 追問
2019-10-15 10:00
張艷老師 解答
2019-10-15 10:02