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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2019-10-14 20:19

你好,查找一下是不是計提多了,如果多了沖回,按照實際計提;如果計提的不足,補計提

追問

2019-10-14 20:21

怎么沖回

追問

2019-10-14 20:21

怎樣做分錄

冉老師 解答

2019-10-14 20:46

您好,比如說提多了
原來題的是
借:管理費用100
貸:應(yīng)付職工薪酬100
沖回
借:管理費用-100
貸:應(yīng)付職工薪酬-100
重新按照實際計提
借:管理費用80
貸:應(yīng)付職工薪酬80

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你好,查找一下是不是計提多了,如果多了沖回,按照實際計提;如果計提的不足,補計提
2019-10-14 20:19:29
你好,加工費支付是通過對公的嘛
2020-06-24 10:37:42
同學(xué)你好,你要看前面的工資發(fā)放和計提情況,然后咨詢一下你們老板或者是同事,然后再根據(jù)情況,你就可以先計提后發(fā)放。
2021-11-12 15:22:33
是的,應(yīng)當(dāng)要計提工資的。
2019-07-11 13:17:54
您好,分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-社保,貸;銀行存款??梢杂嬏?,也可以不計提。
2017-04-07 09:49:44
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