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送心意

岳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2019-07-11 13:17

是的,應(yīng)當(dāng)要計(jì)提工資的。

ame?t?h?y?s?t 追問

2019-07-11 13:19

可是社醫(yī)保都還沒有交,計(jì)提的工資是跟7月份發(fā)的工資一樣嗎?

ame?t?h?y?s?t 追問

2019-07-11 13:19

分錄該怎么做?

岳老師 解答

2019-07-11 20:24

您應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際金額計(jì)提啊,每個(gè)月也不一定相同。
借:成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資

ame?t?h?y?s?t 追問

2019-07-11 22:09

因?yàn)?月的工資表已經(jīng)做了,而且是銀行轉(zhuǎn)賬,所以我6月就計(jì)提那個(gè)金額對(duì)嗎?

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
是的,應(yīng)當(dāng)要計(jì)提工資的。
2019-07-11 13:17:54
你好,查找一下是不是計(jì)提多了,如果多了沖回,按照實(shí)際計(jì)提;如果計(jì)提的不足,補(bǔ)計(jì)提
2019-10-14 20:19:29
你好,是的,是這樣的。
2020-07-07 10:57:38
你好,你記賬順序是可以的
2018-07-12 12:56:38
同學(xué),你好,借:管理費(fèi)用-工資3W ,貸:應(yīng)付職工薪酬3W ,支付時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬3W 貸:銀行存款3W
2020-05-22 18:26:54
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