老師你好,問一下您,公司是小規(guī)模納稅人,三季度銷售額不到30萬免稅,但是我代開了一張專票交了300塊錢稅,那我按照多少把免稅額計(jì)入營業(yè)外收入?
王翠翠
于2019-10-14 17:24 發(fā)布 ??895次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2019-10-14 17:25
你有開別的發(fā)票么,這個(gè)專票是需要交稅不享受減免把剩下普通發(fā)票那個(gè)稅額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面
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你好,借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-04-10 11:27:41

你好 是的計(jì)入營業(yè)外收入 就是減免的2%部分
2020-07-06 14:04:36

你好,月報(bào)就月末轉(zhuǎn) 季報(bào)的就是季末轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-03-24 10:38:54

小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為:
借:銀行存款或現(xiàn)金等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
月底收入不超過3萬元或季度不超過9萬,不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:其他收益
借:其他收益
貸本年利潤 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-01-04 15:45:25

申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就可以。。。
2016-07-12 18:16:50
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