APP下載
伊念
于2019-10-14 16:53 發(fā)布 ??1839次瀏覽
馬老師
職稱: 初級會計師,稅務師,中級會計師
2019-10-14 16:54
這個不是暫估 是根據(jù)你實際發(fā)生的收入 做未開票收入
伊念 追問
2019-10-14 17:23
借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費-應交稅費-銷項請問報增值稅和所得稅怎么報嘞?
馬老師 解答
2019-10-14 17:24
增值稅里把你沒有開票而確認了收入的做進未開票收入欄次 開了票的做進相應的開票欄次
2019-10-14 17:26
前期報了未開票收入、后期開票的時候怎么報勒?
2019-10-14 17:27
未開票收入里填寫負數(shù)沖銷掉
先確認了收入、但是未開票、也沒有收到款、先做了帳、意思要先交企業(yè)所得稅嗎?
2019-10-14 17:29
要做啊 你都確認收入了 所得稅有利潤就要繳納
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
請問月底了,還沒有開票,需要做應收款暫估入賬嗎?
答: 這個不是暫估 是根據(jù)你實際發(fā)生的收入 做未開票收入
請問老師,應收賬款沒有開票 是否可以用應收賬款暫估入賬呢?
答: 你好,是貨物銷售了,暫時沒有開具發(fā)票的意思? 應收賬款是沒有暫估明細的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估收入,借:應收賬款~某某公司 貸:主營業(yè)務收入~暫估這樣做是否可以?
答: 你好,可以的,分錄是這樣處理
建筑公司2020年10月以銀行存款支付勞務費500萬,沒有成本票,分錄為借:其他應收款 500 貸:銀行存款 500老師,但是現(xiàn)在勞務費結清 勞務公司開具發(fā)票,我2020年12做賬做成暫估入賬,該如何做呢?或者有更好的賬務處理辦法,不然我們公司利潤就有很大一坨
討論
暫估某客戶的應收款為20000元。款已收,后期發(fā)現(xiàn)實際只有15000。需要將多收的5000元退回。暫估時:借:應收賬款(暫估應收),貸:主營業(yè)務收入。收款時:借:銀行存款,貸:應收賬款?,F(xiàn)在退多收的錢怎么做分錄呢?
老師,沒收到發(fā)票,只有銀行流水,暫估入賬,做到預收賬款嗎?
老師請教一下,2023年12月暫估收入,分錄:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入;借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款--應付暫估,現(xiàn)在2024年12月開票,入賬,應該怎么做賬?
已收貨款,但還沒開票,如何暫估入賬/笑哭
馬老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
★ 4.99 解題: 18846 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
伊念 追問
2019-10-14 17:23
馬老師 解答
2019-10-14 17:24
伊念 追問
2019-10-14 17:26
馬老師 解答
2019-10-14 17:27
伊念 追問
2019-10-14 17:27
馬老師 解答
2019-10-14 17:29