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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-10-14 19:04

你這個(gè)為什么不一致呢

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你去看進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額等明細(xì)是不是一致
2021-02-25 10:12:50
您好!這個(gè)沒(méi)有對(duì)應(yīng)的科目的。
2018-09-26 17:14:16
您好,是的,留抵稅額您只要看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方余額就可以了。 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 如果有應(yīng)交未交增值稅, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 "應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅,即留抵稅額;貸方余額,反映未交的增值稅。 為您提供解答
2019-02-15 14:36:43
如,你的科目余額表的未交增值稅是否與實(shí)際未交的對(duì)上,如果以前都交清的情況下,實(shí)際未交就是你增值稅申報(bào)表的未交數(shù)
2019-04-29 10:12:29
可以轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)差額是可以存在的
2024-05-20 10:42:09
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