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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-14 10:43

你好 借應交稅費-應交增值稅 借管理費用-辦公費 負數

韓韓 追問

2019-10-14 10:50

就是相當于買進來也得做一筆  借:管理費用   貸:銀行存款       抵減時   借:應交稅費-應交增值稅(稅款減免)貸:管理費用(負數)   是這樣嗎?

meizi老師 解答

2019-10-14 10:52

嗯 是的  小規(guī)模的話 不做三級科目  直接做到二級科目就行了

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相關問題討論
你好!借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸營業(yè)外收入
2019-01-04 17:23:34
借應交稅費應交增值稅 貸管理費用
2017-01-08 10:34:14
你好! 1.購買時 借管理費用…辦公費 貸銀行存款 2.抵稅時 借應交稅費…應交增值稅 貸管理費用…辦公費
2020-07-09 23:20:07
借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用
2019-11-13 15:51:44
您好 借:管理費用 貸:庫存現金 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 借方科目:管理費用
2022-04-01 16:02:45
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