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送心意

莊老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2019-10-12 16:04

你好,是的,是這樣處理,最后可以這樣,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)

rctcm9 追問

2019-10-12 16:06

總共做3筆?

莊老師 解答

2019-10-12 16:07

你好,是的,最后一筆是月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做的,

rctcm9 追問

2019-10-12 16:11

我們用的是a9軟件,最后兩筆收到做在一起可以吧?

rctcm9 追問

2019-10-12 16:11

還有,老師,你幫我看下,我發(fā)圖片那個退稅的分錄對不?

莊老師 解答

2019-10-12 16:14

你好,可以的,可以這樣處理的,

rctcm9 追問

2019-10-12 16:15

退稅的也對著哦?

莊老師 解答

2019-10-12 16:16

你好,是的,是這樣的,

rctcm9 追問

2019-10-12 16:16

謝謝老師

莊老師 解答

2019-10-12 16:16

你好,應(yīng)該的,祝你快樂

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你好,是的,是這樣處理,最后可以這樣,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
2019-10-12 16:04:07
您好 可以先紅沖 然后做后面一筆分錄
2019-03-09 09:28:40
你好 你在7月申報(bào)抵減的話 在你6月就要做抵減分錄了
2019-07-11 10:31:29
軟件做賬的嘛 第二個貸管理費(fèi)用修改成借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-05-09 17:24:32
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-10-24 14:57:44
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