
老師,我們7月份購買的稅控盤做了一筆分錄,借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金,然后10份要報(bào)稅,9月份的賬里面是不是要做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用,這樣對嗎?
答: 你好,是的,是這樣處理,最后可以這樣,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
12月份的時(shí)候做了一筆購買金稅盤的綜合分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(減免稅款)480,貸,管理費(fèi)用-480。。1月份要調(diào)整的話先把這筆分錄紅沖,然后借,應(yīng)交稅費(fèi)480,貸庫存現(xiàn)金480么?
答: 您好 可以先紅沖 然后做后面一筆分錄
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,我9月有一筆購進(jìn)稅盤做,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金,然后做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交減免稅款,貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),這兩筆分錄這樣做,但是我現(xiàn)在利潤表管理費(fèi)用27998,明細(xì)賬:28478,差額480元,是分錄做錯了嗎?
答: 軟件做賬的嘛 第二個貸管理費(fèi)用修改成借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)


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2019-10-12 16:06
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2019-10-12 16:07
rctcm9 追問
2019-10-12 16:11
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2019-10-12 16:16