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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2019-10-12 15:49

你好,把做錯的分錄用紅字沖銷然后做正確的就可以了。

小小魚兒 追問

2019-10-12 16:09

把那個分錄沖銷呢,正確的分錄怎么做呢,謝謝!

吳月柳 解答

2019-10-12 17:27

把第二筆分錄紅字沖銷,然后做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)(全額) 貸:營業(yè)外收入

小小魚兒 追問

2019-10-13 14:44

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)(全額) 貸:營業(yè)外收入,這樣應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)期末借方不就有余額了

吳月柳 解答

2019-10-13 15:35

你不是全額抵完嗎?

小小魚兒 追問

2019-10-13 15:43

之前不知道申報表只抵43.44,只做第一步跟第二步

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你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
對的
2018-01-05 10:40:45
是的,按第二種辦法操作,稅控盤費用是可以全額抵減費用的 你第一種做法你是抵扣了進項稅
2018-09-25 10:13:54
你好,分錄就是 借-管理費用200,貸-庫存現(xiàn)金, 全額抵減時,借-應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額, 貸-管理費用200
2017-12-08 15:11:38
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
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