
老師,你好 我9月份給業(yè)主開了一張發(fā)票借:應(yīng)收賬款-貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅 10月份 業(yè)主給我開具了一張電子銀行承兌發(fā)票 我需要怎么寫分錄呢
答: 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款
公司收到一張 銀行承兌100,實(shí)際和這個(gè)公司沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,只是付給對(duì)方97.7,我們和該司沒(méi)有業(yè)務(wù),票面100,我們付給他97.7.掙 了一個(gè)差價(jià),然后我們又將這票,背書給另一家公司,預(yù)付了100萬(wàn)的貨款,貸方銀行存款那部份,支付給出票方的話,可以入賬嗎?如果可以,怎么入賬?把100-97.7的差額,列入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
答: 可以入賬。 借預(yù)付賬款貸應(yīng)付票據(jù) 差額沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我想問(wèn)下開具了銷售貨物發(fā)票給對(duì)方,這是確認(rèn)了收入的會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,過(guò)了一段時(shí)間又收到了對(duì)方給的銀行承兌的票據(jù),分錄做借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款。后來(lái)又去銀行帶息貼現(xiàn)分錄做:借銀行存款和貼現(xiàn)利息 貸:應(yīng)收票據(jù)。我這樣做對(duì)嗎?
答: 是的,是這樣賬務(wù)處理的


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2019-10-12 10:33
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2019-10-12 11:04