
公司收到一張 銀行承兌100,實(shí)際和這個(gè)公司沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,只是付給對(duì)方97.7,我們和該司沒有業(yè)務(wù),票面100,我們付給他97.7.掙 了一個(gè)差價(jià),然后我們又將這票,背書給另一家公司,預(yù)付了100萬(wàn)的貨款,貸方銀行存款那部份,支付給出票方的話,可以入賬嗎?如果可以,怎么入賬?把100-97.7的差額,列入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
答: 可以入賬。 借預(yù)付賬款貸應(yīng)付票據(jù) 差額沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用。
去年是:借銀行存款10000。 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000。 今年是銀行存款-500。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-500,這樣嗎?
答: 你好,是退貨嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,請(qǐng)問:前期做賬是借:應(yīng)收賬款--XX公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在收到對(duì)方付的電子銀行承兌匯票,會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
答: 您好,這個(gè)的話是 借 應(yīng)收票據(jù)? 貸 應(yīng)收賬款,這樣的


自知 追問
2017-05-31 11:55
方老師 解答
2017-05-31 12:03