
老師 退回成品給供應商 退回的錢預留抵下一個月貨款,請問怎么做分錄和結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 你好,借;應付賬款,貸;庫存商品,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
出納4月份轉(zhuǎn)出一筆5萬元貨款給一家供應商,轉(zhuǎn)款后發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)錯了,通知供應商,4月供應商又全額退回。應付組同事怎么做分錄。
答: 借預付貸銀存,退回來做相反分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
#提問#供應商用融資付我公司貨款1萬元,由于未到期,提前提現(xiàn)了,只收到9800元,怎么做分錄?
答: 是收到的承兌嗎


可心 追問
2019-10-12 09:50
鄒老師 解答
2019-10-12 09:55