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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-12 09:25

你好,借;應付賬款,貸;庫存商品,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

可心 追問

2019-10-12 09:50

嗯嗯 上個月購買成品的是銀行付款 做的分錄是 借:庫存商品 貸 :銀行存款 也有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個月把貨退回去 錢沒退回來留著下個月購買抵消 請問借方是掛哪個科目呢

鄒老師 解答

2019-10-12 09:55

你好,那就這樣做調(diào)整分錄,借;預付賬款,貸;庫存商品

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你好,借;應付賬款,貸;庫存商品,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
2019-10-12 09:25:39
借預付貸銀存,退回來做相反分錄
2019-05-06 09:44:49
你好,不用特別處理,按照實際支付的金額確認成本。
2021-03-30 18:11:02
是收到的承兌嗎
2019-06-27 14:56:54
您好!是這樣。這個期初如果錯了 ,那對應肯定還有科目錯了。你要確認另外錯了的是什么科目才能確認分錄怎么做。
2018-11-27 14:50:38
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