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送心意

文老師

職稱(chēng)中級(jí)職稱(chēng)

2019-10-11 20:17

您好,您進(jìn)口的原材料用于生產(chǎn)的產(chǎn)品,是用于內(nèi)銷(xiāo)的,這您的進(jìn)口的增值稅可以抵扣,不可以用來(lái)退稅,但是貿(mào)易公司是可以退稅的

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您好,您進(jìn)口的原材料用于生產(chǎn)的產(chǎn)品,是用于內(nèi)銷(xiāo)的,這您的進(jìn)口的增值稅可以抵扣,不可以用來(lái)退稅,但是貿(mào)易公司是可以退稅的
2019-10-11 20:17:47
您好,如果不能抵扣的話(huà),那就只能走損益了
2018-01-27 15:11:07
免稅貨物,對(duì)應(yīng)的增值稅計(jì)入采購(gòu)成本; 關(guān)稅也計(jì)入采購(gòu)成本。
2018-06-29 17:05:00
同學(xué)你好,進(jìn)口時(shí)的進(jìn)口增值稅有兩種處理方式:(1)符合條件可申請(qǐng)退稅(2)作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
2025-04-07 21:21:07
你好,1、如果是無(wú)法取得專(zhuān)用發(fā)票而不能申請(qǐng)退稅,就不需要通過(guò)申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行退稅申報(bào),這是需要區(qū)分兩種情況,一是出口退稅或免稅商品,在增值稅報(bào)表申報(bào)出口免稅收入,二是出口不予退(免)稅商品,在增值稅報(bào)表申報(bào)應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,并視同內(nèi)銷(xiāo)計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額。如果是暫時(shí)未取得專(zhuān)用發(fā)票,那么當(dāng)月不用申報(bào)退稅,待收到發(fā)票再申報(bào)即可。2、出口后一至兩個(gè)月收到專(zhuān)用發(fā)票的情況是很普遍、很正常的,只要才出口日期后90天內(nèi)取得發(fā)票向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)退稅就可以了,6月當(dāng)期只要在增值稅報(bào)表上申報(bào)免稅收入即可。 3、外貿(mào)企業(yè)實(shí)行免退稅政策,不是免抵退稅。免的是出口銷(xiāo)售環(huán)節(jié)增值稅,退的是國(guó)內(nèi)采購(gòu)環(huán)節(jié)進(jìn)項(xiàng)稅額。 4、等到取得專(zhuān)用發(fā)票后合并申報(bào)即可。外貿(mào)企業(yè)可以合并幾個(gè)月的出口數(shù)據(jù)進(jìn)行退稅申報(bào),申報(bào)年月選擇最晚的那個(gè)月份,即,一批申報(bào)包括2012年6月、7月、8月,那么申報(bào)年月就是2012年8月。每個(gè)申報(bào)年月可以分批次,即2012年8月第一批次,第二批次,第三批次都可以,按順序排就可以了。 5、國(guó)內(nèi)采購(gòu)商品取得的專(zhuān)用發(fā)票上的計(jì)稅金額乘以出口商品退稅率。計(jì)稅金額乘以征退稅率之差從進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)入成本科目。
2020-02-17 10:49:42
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