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送心意

宸宸老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-10-11 18:02

您好
借:銀行存款
借方負(fù)數(shù):財(cái)務(wù)費(fèi)用

財(cái)務(wù)費(fèi)用是損益類科目,月末要結(jié)轉(zhuǎn)的

刺猬 追問(wèn)

2019-10-12 09:10

只有損益類科目  月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎  其他科目要不要結(jié)轉(zhuǎn)了

宸宸老師 解答

2019-10-12 09:12

你好,是的,其他不是損益類不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

刺猬 追問(wèn)

2019-10-12 09:14

我9月份公司開出普通發(fā)票,但9月份成本發(fā)票沒(méi)有收到, 十月15日才收到成本發(fā)票,請(qǐng)問(wèn) 我9月份成本發(fā)票要不要把10月15日開具的成本發(fā)票做到九份會(huì)計(jì)分錄了,如果不能記錄9月份成本分錄里  那么 我9月份要交的企業(yè)所得稅 是不是2個(gè)點(diǎn)全都要交了

宸宸老師 解答

2019-10-12 09:15

您好,如果是10月份的發(fā)票,當(dāng)然不能做到9月份里面的。

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您好 借:銀行存款 借方負(fù)數(shù):財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用是損益類科目,月末要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-10-11 18:02:06
1.向股東分配利潤(rùn)分錄,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付股利 實(shí)際支付的時(shí)候,借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款
2019-10-14 09:17:24
你好,分紅的分錄是 借;利潤(rùn)分配——應(yīng)付股利 或應(yīng)付利潤(rùn), 貸;應(yīng)付股利 或應(yīng)付利潤(rùn) 借;應(yīng)付股利或應(yīng)付利潤(rùn) , 貸;銀行存款
2020-02-21 16:41:37
借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸;應(yīng)付股利 借;應(yīng)付股利 貸;銀行存款
2017-02-06 16:40:02
借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 負(fù)數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:本年利潤(rùn) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 負(fù)數(shù)
2019-01-05 09:37:00
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