老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問
做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

老師,第六欄的數(shù)據(jù)可以改動嗎,本月的實際銷售額是763904.76,但開發(fā)票有1255712.39,差額49萬是六月的收入,六月已經(jīng)做了收入, 稅也繳了。這個月要怎么報稅
答: 你好!你現(xiàn)在不是申報第三季度的嗎?你只要看你第三季度的收入是多少,填進(jìn)去就好了
老師,我們6月有1000的銷售額沒有開發(fā)票,6月做了無票收入,7月給對方開發(fā)票了,請問這個報稅的時候要怎么處理???謝謝老師
答: 您好! 出現(xiàn)這種情況需要去稅局開具發(fā)票;并證明已經(jīng)申報收入;稅局會根據(jù)情況不予繳納稅金
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月開銷售發(fā)票大于當(dāng)月收入不能報稅嗎
答: 是的,開具了發(fā)票一般是需要確認(rèn)收入的


珠珠 追問
2019-10-10 17:19
宋生老師 解答
2019-10-10 17:20
珠珠 追問
2019-10-10 17:20
宋生老師 解答
2019-10-10 17:25
珠珠 追問
2019-10-10 17:26
宋生老師 解答
2019-10-10 17:27