
以前建賬時(shí)應(yīng)付賬款金額錄入錯(cuò)誤,跨年度如何調(diào)賬和報(bào)表
答: 如果你的應(yīng)付賬款調(diào)少,就要減少資產(chǎn)類或增加權(quán)益類,把資產(chǎn)負(fù)債表做平
老師,公司期初建賬的時(shí)候應(yīng)付賬款入錯(cuò)了金額,那現(xiàn)在要怎么調(diào)賬
答: 你應(yīng)付錯(cuò)了,還有什么科目錯(cuò)了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,應(yīng)付賬款的外幣在2018年的時(shí)候調(diào)賬沒有調(diào)原幣,只調(diào)了本位幣,導(dǎo)致2019年期末調(diào)匯的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),原幣余額在借方,折回本位幣接近2000萬,但是本位幣的賬面期末余額在貸方,金額是360萬,這中間的差額現(xiàn)在要怎么調(diào)回來?
答: 你好,同學(xué)。 你要確定 你這差額 是什么原因?qū)е略僮稣{(diào)整的

