
老師,請教個問題,應付賬款的外幣在2018年的時候調(diào)賬沒有調(diào)原幣,只調(diào)了本位幣,導致2019年期末調(diào)匯的時候才發(fā)現(xiàn),原幣余額在借方,折回本位幣接近2000萬,但是本位幣的賬面期末余額在貸方,金額是360萬,這中間的差額現(xiàn)在要怎么調(diào)回來?
答: 你好,同學。 你要確定 你這差額 是什么原因?qū)е略僮稣{(diào)整的
我公司多家往來單位應付賬款為借方余額,且已多年??隙ㄒ惨坏狡绷?,怎么調(diào)賬
答: 你好? 那你們這個業(yè)務分別是什么 。 你們付款出去 肯定是成本費用的。? 你們要轉(zhuǎn)入成本費用去? 走以前年度損益調(diào)整科目處理?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本來應付賬款貸方余額是18000對賬發(fā)現(xiàn)是18600多個600怎么調(diào)賬
答: 調(diào)整采購的金額600元

