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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-09 23:02

你好,是通過其他應(yīng)收款科目核算的,分錄是
借;待處理財產(chǎn)損益,貸;在途物資
借;其他應(yīng)收款,貸;待處理財產(chǎn)損益
借;銀行存款等科目,貸;其他應(yīng)收款

追問

2019-10-09 23:04

嗯嗯,不可以直接做最后那筆分錄嗎?

追問

2019-10-09 23:12

正好想問下:采購的運費是記入在途物資,然后入庫了,在途物資的運費再轉(zhuǎn)到:庫存商品 里面吧?

鄒老師 解答

2019-10-10 08:20

你好,不可以直接做最后那筆分錄的(因為直接做最后一筆分錄,會導(dǎo)致其他應(yīng)收款掛賬而無法沖平的)
是的(采購的運費是記入在途物資,然后入庫了,在途物資的運費再轉(zhuǎn)到:庫存商品)

追問

2019-10-10 13:37

嗯嗯,老師,再問下:待處理財產(chǎn)損益這個科目關(guān)于資產(chǎn)的盈虧損失都可以用來過渡的,是嗎?

鄒老師 解答

2019-10-10 13:52

你好,待處理財產(chǎn)損益是用來做資產(chǎn)的盈虧損失過渡的

追問

2019-10-10 13:53

好的,懂您那個分錄了,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-10 14:00

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,是通過其他應(yīng)收款科目核算的,分錄是 借;待處理財產(chǎn)損益,貸;在途物資 借;其他應(yīng)收款,貸;待處理財產(chǎn)損益 借;銀行存款等科目,貸;其他應(yīng)收款
2019-10-09 23:02:26
然后首先如果是負(fù)數(shù)的話,正常需要重分類的,其他應(yīng)收款的話是負(fù)數(shù),說明你給他付的錢多,但是他沒有給你票據(jù)。
2022-06-06 10:51:28
同學(xué)你好 對的 這樣寫就行了
2021-01-28 11:25:14
同學(xué)你好 這個用其他應(yīng)付款就行了
2021-01-28 11:20:12
你好 開收據(jù)是收到了錢 抵扣的業(yè)務(wù)是啥
2022-01-27 10:44:05
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