
增值稅申報(bào)表四,稅控盤維護(hù)費(fèi)期末余額,是不是與賬上應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅科目余額一致?
答: 你好 正常的話 需要一致的 你留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 和你們申報(bào)表 一般是一致的 具體看你們做賬的情況
稅控盤維護(hù)費(fèi),怎么進(jìn)科目,增值稅申報(bào)表怎樣做
答: 借管理費(fèi)用貸銀行存款 需要抵扣的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 增值稅申報(bào)在主表應(yīng)納稅減征額和減免表附表四
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買了稅控盤怎么做賬?怎么申報(bào)?暫時(shí)沒有增值稅要交,如果申報(bào)了,應(yīng)交稅費(fèi)科目長時(shí)間掛負(fù)稅,這個(gè)有影響嗎?
答: 您好 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 填附表四跟減免稅明細(xì)表本期發(fā)生額就好了 暫時(shí)不抵減增值稅

