
老師,你好,我付材料款掛的是預付賬款,因為發(fā)票有部分沒到,也因為進項沒認證,因為我們很少開銷項,那預付賬款就一直掛著嗎?會有問題嗎,不然我應該怎么處理?
答: 這個及時收回發(fā)票,列支采購處理
1、買材料先付款,借預付 貸銀行 2、材料入庫借原材料 付賬款暫估 3、收到發(fā)票 紅沖借原材料- 貸應付賬款暫估入賬-,正確分錄借原材料應交稅費-待認證進項額 貸預付賬款 是么??
答: 你好,是的,暫估入庫,沖銷暫估,然后根據發(fā)票入賬的過程是這樣處理的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問,如果原材料發(fā)票已到,月底不認證的話,是怎么做賬呢?是下個月認證的時候:借原材料,借進項稅額,貸應付賬款;還是月底的時候:借原材料,借待認證進項稅,貸應付賬款?
答: 收到了材料和發(fā)票,不認證的話,采用第二種方式處理
付貨款時,做的分錄是:借:預付貨款,貸 銀行存款 收到發(fā)票的時候沒做賬,都是等到認證后才做 借:原材料 應付稅費 進項稅 貸 :預付賬款,如果當月收到發(fā)票沒認證怎么做呢?
發(fā)票沒來和發(fā)票已來未認證的情況是不熟都做 借預付賬款,貸:銀存。等發(fā)票認證了就做 借:原材料,稅費,貸:預付賬款
企業(yè)采購一批材料,預付了3/2的款項,供應商開具了全額的發(fā)票,已認證,什么時候入賬,入賬的時候是按照預付款項對應比例的進項稅入賬嗎?
收到結算單,借原材料,應交稅費待認證進項稅,貸應付賬款未開票,收到發(fā)票,借應付賬款未開發(fā)票,貸應付賬款結算款,借應交稅費待認證,貸應交稅費進項稅,后面會出現待認證與進項稅不平怎么處理


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2019-10-09 15:30
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