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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-10-09 11:49

借:銀行存款  
       貸:預(yù)收賬款
             應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

微笑 追問(wèn)

2019-10-09 11:56

老師,我是這么做的:
借:銀行存款
      應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
    應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

微笑 追問(wèn)

2019-10-09 11:56

主要是對(duì)于沒(méi)有收到的900,同時(shí)也沒(méi)給客戶開(kāi)票,我不知道以上做法對(duì)不對(duì)

張艷老師 解答

2019-10-09 11:57

您不該確認(rèn)應(yīng)收賬款的,因?yàn)槟_(kāi)具的發(fā)票就是收到的款項(xiàng)的金額嘛。

微笑 追問(wèn)

2019-10-09 12:05

老師,未收到的900元的款項(xiàng)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,既沒(méi)有收到錢(qián),也沒(méi)有給客戶開(kāi)發(fā)票

張艷老師 解答

2019-10-09 12:16

是的,您沒(méi)有收到錢(qián),也沒(méi)有開(kāi)票,是不確認(rèn)的。

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借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2019-10-09 11:49:54
去年是否做了相關(guān)分錄呢?
2019-05-08 10:24:29
您好,您的情況是客戶把您的器材損壞了是吧,您原來(lái)器材租賃的時(shí)候是在固定資產(chǎn)里面核算的嗎,
2019-09-04 20:49:03
你好,做銷售額折讓處理可以
2020-01-17 10:29:59
你好,借:銀行存款13000 財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) (按照發(fā)票上的金額和稅額寫(xiě))
2019-11-27 15:04:05
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