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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-08-02 20:49

你好
開具發(fā)票的時候,借;應(yīng)收賬款    ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
收到款項(xiàng)的時候,借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款

騎行的蝸牛 追問

2020-08-02 20:54

老師,如果開票當(dāng)月未收到款,次月發(fā)票紅沖,是否借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2020-08-02 20:55

你好,次月紅沖是做之前收入的相反分錄
你做的分錄是正確的

騎行的蝸牛 追問

2020-08-02 22:49

謝謝老師

騎行的蝸牛 追問

2020-08-02 22:52

老師再問下,財政撥款的科技廳項(xiàng)目里的老師想報銷實(shí)驗(yàn)筆記本,貨架可以列入材料費(fèi)報銷嗎?

鄒老師 解答

2020-08-03 08:57

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答。

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相關(guān)問題討論
你好,可以做應(yīng)收賬款的啊
2020-07-17 17:17:39
借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2016-06-15 15:16:14
你好,做銷售額折讓處理可以
2020-01-17 10:29:59
你好,借:銀行存款13000 財務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) (按照發(fā)票上的金額和稅額寫)
2019-11-27 15:04:05
你好! 要看具體什么原因多收款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款/營業(yè)外收入等
2021-12-10 11:11:38
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