
老師您好,我們發(fā)生了銷項(xiàng)稅50000 進(jìn)項(xiàng)稅80000 留抵30000 能幫我看下這分錄是這樣寫嗎進(jìn)項(xiàng)稅抵扣認(rèn)證: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 80000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 80000結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 50000 應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項(xiàng)稅額 80000結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出借 :應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 30000貸: 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000?????
答: ?你好?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借 :應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 30000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000? 你做這筆是干嘛?? 你不想抵扣要轉(zhuǎn)出嗎?
老師,費(fèi)用發(fā)票全額入管理費(fèi),后又同時(shí)認(rèn)證了,現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額紅字 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額紅字。期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的貸方有余額,需要轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅?分錄這么寫
答: 你好。待認(rèn)證不用結(jié)轉(zhuǎn)的,放到下期抵扣時(shí)轉(zhuǎn)出就可以了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想增值稅下設(shè)很多三級(jí)科目,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交增值稅一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,在發(fā)票沒有認(rèn)證的時(shí)候放到待抵扣,認(rèn)證了轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出在用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?月末各個(gè)三級(jí)科目怎么平?
答: 你好!是的。3級(jí)科目可以不用平的。









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2019-10-09 11:53
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2019-10-09 11:55
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2019-10-09 11:57
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2019-10-09 13:38
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2019-10-09 13:42
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2019-10-09 13:43