老師,請(qǐng)問(wèn)。這個(gè)月我公司收到一張紅字發(fā)票。之前發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了。這個(gè)月我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。在報(bào)增值稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)值需要填寫嗎?填寫負(fù)數(shù)金額?憑證是: 借:勞務(wù)成本 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款
薇薇
于2019-10-09 11:19 發(fā)布 ??936次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-09 11:21
不填寫負(fù)數(shù) 這個(gè)申報(bào)的時(shí)候附表2中紅字發(fā)票稅額,填寫,做賬做借勞務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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您好
您收到紅字發(fā)票做了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字
這就跟進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄了
2019-07-04 08:45:00

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄不對(duì):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-22 14:42:44

您好,是的,您的分錄很正確。
2019-11-07 23:44:16

應(yīng)該是,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1000(紅字) 貸:預(yù)付賬款 1160 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 160(藍(lán)字)
2018-11-27 16:10:22

你好!月末結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交里面
2022-03-30 15:24:26
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薇薇 追問(wèn)
2019-10-09 12:43
maize老師 解答
2019-10-09 12:44