老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無語死 問
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

做內(nèi)賬,錄入期初余額發(fā)現(xiàn)不平,因?yàn)橛欣习宓乃綉魳I(yè)務(wù)往來,資產(chǎn)總額大于負(fù)債和所有者權(quán)益,應(yīng)該怎么辦?
答: 你好 期初需要弄平了 不然你們后續(xù)的帳也是亂的
老師晚上好,期末余額,資產(chǎn)總額和負(fù)債和所有者權(quán)益,金額不一樣,問題出在哪里
答: 看你科目余額表的平不,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師。您好。我這邊公司期初有余額一千多,但是我給它做帳期初是沒有錄數(shù)據(jù)的。我如果把這個(gè)錄進(jìn)去,我負(fù)債和所有者權(quán)益這邊應(yīng)該填在哪里呀?
答: 你好,是賬戶余額是1000多,但是沒有錄進(jìn)去期初數(shù)據(jù),是吧,也沒有入賬

