
2019年10月收到公司管理人員報(bào)銷201901月的費(fèi)用發(fā)票,怎么做賬呢
答: 借管理費(fèi)用,貸,銀行存款
請(qǐng)問我司是3月交的租金?,F(xiàn)在才開的發(fā)票是放到3月憑證后附著嗎。 3月做賬是借 待攤費(fèi)用 貸 現(xiàn)金。 后面每個(gè)月攤銷 借管理費(fèi)用。貸 待攤費(fèi)用。這樣可以嗎。
答: 可以的,你這個(gè)可以差額可以直接貼后面
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果把與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無關(guān)的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用,那又沒有發(fā)票,怎么做賬?
答: 正常做賬可以,但是匯算清繳調(diào)增


Delphine 追問
2019-10-08 17:30
辜老師 解答
2019-10-08 18:44