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送心意

maize老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-12-04 16:30

可以的,你這個(gè)可以差額可以直接貼后面

????99 追問

2019-12-04 16:34

3月交的租金是10個(gè)月的。然后我開的發(fā)票是12個(gè)月的

????99 追問

2019-12-04 16:37

現(xiàn)在開的發(fā)票是5月到明年4月的

????99 追問

2019-12-04 16:38

因?yàn)槲易龅某杀臼菑?月開始的

????99 追問

2019-12-04 16:39

然后3月交的租金。是從3月開始攤銷的

maize老師 解答

2019-12-04 16:41

那這個(gè)是發(fā)票和這個(gè)之前做有差額吧?沖掉之前之前做借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金,借待攤費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款

????99 追問

2019-12-04 16:41

請問現(xiàn)開的12個(gè)月(本年5月至下年4月)附在幾月的帳上

maize老師 解答

2019-12-04 16:43

現(xiàn)在賬上,沖掉這個(gè)做現(xiàn)在賬上

????99 追問

2019-12-04 16:55

什么意思呀。要沖銷我3月做的帳嗎。 可以列個(gè)分錄嗎

maize老師 解答

2019-12-04 17:03

是的,借現(xiàn)金 貸 待攤費(fèi)用

????99 追問

2019-12-04 17:20

現(xiàn)在是。直接做借 管理費(fèi)用。貸 現(xiàn)金嗎

????99 追問

2019-12-04 17:22

3到10月我有做攤銷。如 借管理費(fèi)用 貸 待攤費(fèi)用。這些也都要沖掉嗎

maize老師 解答

2019-12-04 17:31

這個(gè)是沖掉之后做  借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金,根據(jù)新發(fā)票做這個(gè)借待攤費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款

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貸:以前損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借:以前損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-04-09 14:46:06
這個(gè)你做賬只能用以前年度損益調(diào)整,要不稅局稽查到你這個(gè)也要納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅
2019-01-31 11:33:21
可以的,你這個(gè)可以差額可以直接貼后面
2019-12-04 16:30:30
你好,就是你所給圖片這樣做賬,下個(gè)月就不需要再計(jì)入費(fèi)用,不會(huì)導(dǎo)致費(fèi)用重復(fù)入賬的
2019-11-27 16:45:21
正常做賬可以,但是匯算清繳調(diào)增
2019-08-26 18:17:41
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