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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2018-12-11 14:12

你好 借管理費用 負數 借應交稅費 應交增值稅 進項稅額

740943776 追問

2018-12-11 14:14

老師,借管理費用負數,不是把之前的管理費用全沖了嗎?

答疑蘇老師 解答

2018-12-11 14:15

你好 只沖稅額部分

740943776 追問

2018-12-11 14:18

老師,明白了,稅額是多少管理費用負數就是多少,腦子沒轉過彎,
那摘要就寫更正之前的憑證嗎?

答疑蘇老師 解答

2018-12-11 14:21

你好 可以的 可以寫更正之前憑證沒認證的稅額

740943776 追問

2018-12-11 14:23

收到,謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2018-12-11 14:24

不客氣 祝工作順利

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相關問題討論
你好,誤計到了管理費用,應計入管理費用,你這里矛盾了
2020-03-05 08:49:14
入管理費用-車輛費,稅金做進項稅額啊
2018-09-19 10:32:58
貸:以前損益調整 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 借:以前損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-04-09 14:46:06
這個你做賬只能用以前年度損益調整,要不稅局稽查到你這個也要納稅調增交企業(yè)所得稅
2019-01-31 11:33:21
可以的,你這個可以差額可以直接貼后面
2019-12-04 16:30:30
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