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送心意

金子老師

職稱中級會計師,注冊稅務(wù)師

2019-10-08 16:07

您好,學員,可以抵扣,是計入進項稅額。

重復單調(diào)〃 追問

2019-10-08 16:11

好的,老師,謝謝

金子老師 解答

2019-10-08 16:13

不用客氣學員,很高興為您解答!若對我的解答滿意請給予好評。

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你好,可以將差額結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方,也可以不結(jié)轉(zhuǎn),等下個月銷項稅額累計大于進項稅額時再結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-04-11 08:37:22
食品加工廠4月進項稅=110000*0.09=9900 食品加工廠5月進項稅加計抵減=110000*0.01=1100 4月 借:原材料100100 ? ? ? ?應(yīng)交稅繳費-增值稅-進項9900 貸:銀行存款?110000 5月 借:應(yīng)交稅繳費-增值稅-進項-1100 借:原材料? -1100
2022-09-20 14:35:22
進項稅額=110000*10%,因為購買農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售出去的稅率為13%的,那么適用10%為進項稅的抵扣率
2021-12-29 10:18:55
您好,符合以下條件:1。 自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個月(按季納稅的,連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元; 2. 納稅信用等級為A級或者B級; 3. 申請退稅前36個月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的; 4. 申請退稅前36個月未因偷稅被稅務(wù)機關(guān)處罰兩次及以上的; 5. 自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。 分錄:借:銀行存款 貸:待留抵進項稅
2022-03-30 07:58:21
你好,銷項大于進項的話,月末要做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費——未交增值稅。
2021-11-30 10:21:32
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