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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-08 14:49

借轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸未交增值稅 1442.4 借未交增值稅 1442.4 貸營業(yè)外收入1442.4

暖笨笨 追問

2019-10-08 14:51

報完稅10月做這筆分錄就可以哈

maize老師 解答

2019-10-08 14:52

報完稅10月做這筆分錄就可以哈 是的

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借:應交稅費—應交增值稅—銷項 貸:應交稅費—應交增值稅—進項
2021-08-08 11:09:34
你好,如果進項大于銷項,是按銷項稅額轉(zhuǎn)出 借,應交稅費一應增銷1000 貸,應交稅費一應增進1000 沒有抵完的1000留在進項稅額中,在下期的銷項中繼續(xù)抵扣
2020-08-04 15:16:37
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 應當按這個分錄處理
2017-03-15 16:10:58
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
可以的
2018-11-13 16:39:04
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