老師,公司的開票信息中的銀行賬號信息有變更,在電 問
需要重新備案銀行存款賬戶信息 答
企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計(jì)算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
24年7月計(jì)提印花稅5.89 應(yīng)該是借稅金及附加貸印 問
你好,你這個(gè)咨詢服務(wù)是什么科目下面的 答
您好,老師,請問,我每月的手續(xù)費(fèi)已記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 答
老師你好,我想問一下稅款滯納金,是按照稅款的每日 問
稅款滯納金,是按照稅款的每日萬分之五計(jì)算,不是利滾利 答

企業(yè)做賬把預(yù)收預(yù)付做在應(yīng)收應(yīng)付的時(shí)候,編制資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么提現(xiàn)
答: 你好,你就按各會計(jì)科目的期末余額進(jìn)行填列到資產(chǎn)負(fù)債表里
我提問:老師,我現(xiàn)在只是在建賬,還沒開始做賬,我保存的時(shí)候是平的,但是做成資產(chǎn)負(fù)債表就不行,為什么我填的期初數(shù)會不平呢,那個(gè)應(yīng)收跟應(yīng)付的應(yīng)該是年初跟期末是一樣的恩,那個(gè)期初的數(shù)據(jù)應(yīng)該是要平的,現(xiàn)在是那個(gè)期初和期末的數(shù)沒對上呀
答: <p>你好!報(bào)表公式調(diào)整得對嗎?<br/></p>
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師。請問做賬時(shí)沒有預(yù)收預(yù)付,然后選擇的應(yīng)收應(yīng)付,資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額都是負(fù)數(shù)正常嘛?
答: 您好 如果預(yù)收預(yù)付金額比較大 么有使用預(yù)收跟預(yù)付科目的話 是正常的

