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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-06 14:13

你好,把應(yīng)付賬款余額9482作為次月的期初數(shù)就是了

小喵 追問

2019-10-06 14:21

老師,幫看下那樣結(jié)轉(zhuǎn)是否正確?另外應(yīng)付利息那還有個余數(shù)?這個怎么處理呀?

鄒老師 解答

2019-10-06 14:24

你好,結(jié)轉(zhuǎn)之后損益科目應(yīng)當沒有余額才是的
是什么情況應(yīng)付利息余額還是借方而不是貸方呢?

小喵 追問

2019-10-06 14:26

當月付出的付息

鄒老師 解答

2019-10-06 14:26

你好,當月付出的利息沒有做計提分錄嗎?

小喵 追問

2019-10-06 14:28

沒有,直接付出, 是不是直接付的也要計提呀?

鄒老師 解答

2019-10-06 14:33

你好,是的,需要先計提才是的

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相關(guān)問題討論
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到下一期作為期初數(shù)就是了
2019-08-23 13:57:16
您好,應(yīng)付賬款的借方余額,表示的是預(yù)付賬款,您最好是和采購核實一下,是不是付款了沒有提供發(fā)票的,可以督促他們催要發(fā)票
2019-09-19 12:21:30
應(yīng)付賬款是不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-04-11 17:17:30
你好,把應(yīng)付賬款余額9482作為次月的期初數(shù)就是了
2019-10-06 14:13:53
應(yīng)付賬款是負債,直接會銜接上年年末數(shù)的,是不是你沒有年度結(jié)轉(zhuǎn)
2020-03-17 16:02:32
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