
老師請問.接手一家公司。發(fā)現(xiàn)應付賬款余額有負數(shù)八萬多,而實際已經互不相欠。查前帳發(fā)現(xiàn)是18年期初結轉應該是80,000而錯誤結轉成負8萬所致,那現(xiàn)在應該如何處理呢?
答: 您好,應該還有一個數(shù)據是錯的,否則資產負債表是不平的。需要找出當時對應的項目。才可以進行更正。
應付賬款在實際操作中要不要結轉呀?
答: 你好!不需要結轉啊,是有余額的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問,應付賬款有負數(shù),實際已經平賬互不相欠,那賬上的余額該如何解決?
答: 您好 請問是什么原因造成的


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2021-05-24 15:43
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