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等待的金針菇
于2019-10-04 20:21 發(fā)布 ??809次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-10-04 20:23
你好,沒有通過公戶記其他應付款吧
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公司初創(chuàng)階段,3年后才開設賬戶,所有在建工程都是老板自己掏錢,請問一下是走實收資本么?還是走其他應付款
答: 你好,沒有通過公戶記其他應付款吧
老師,有個人出差花了200??刹豢梢岳习逯苯咏o他,計借:在建工程,貸:其他應付款老板啊。我們屬于在建期間。
答: 可以的,你這樣做就行,最后還給老板錢就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,財政預先撥付的工程款已計入其他應付款,現(xiàn)在付款用于在建工程的建設,會計上怎么處理呢
答: 同學你好 借在建工程 貸其他應付款
請問如何將在建工程的科目調整為其他應付款,直接借:其他應付款貸:在建工程但是其他應付款余額會變成負的,這個該怎么調整呀?謝謝
討論
咱家是木業(yè)公司,從18年四月份開始建設的。然后12月份就是完工了,這兩個月的錢嗎,都是人家領導墊付的。然后這個發(fā)票19年一月份才開來。我想問一下我這個應該怎么做賬。然后他們給咱們開的是這種發(fā)票,他們是包工包料的,他們發(fā)票開來,以后我是不是才能走在建工程,這些份跟12月份的帳,就不能做了,然后咱家領導墊付的,是不是得走其他應付款付錢的時候再給咱家領導。
老師我想問一下,一個公司的其他應付款特別大,是不是代表他的經(jīng)營情況不正常?還有在建工程如果進到費用后企業(yè)是不是就會沒有利潤了?
原來收到一筆專項資金來建設一個項目,建設時掛在往來賬的其他應付款出了,現(xiàn)在領導要求把這個項目轉為在建工程,驗收后要提折舊
老師好 有個市政項目是兩方合伙的,然后前期沒有工程款還投入了資金,我以為后期工程款回來了要退換前期投入資金,,所以做了其他應付款,,現(xiàn)在說不用退還,后期根據(jù)最后利潤來按比例額分收益,我是要做實收資本嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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