
咱家是木業(yè)公司,從18年四月份開始建設的。然后12月份就是完工了,這兩個月的錢嗎,都是人家領導墊付的。然后這個發(fā)票19年一月份才開來。我想問一下我這個應該怎么做賬。然后他們給咱們開的是這種發(fā)票,他們是包工包料的,他們發(fā)票開來,以后我是不是才能走在建工程,這些份跟12月份的帳,就不能做了,然后咱家領導墊付的,是不是得走其他應付款付錢的時候再給咱家領導。
答: 領導之前墊付時 借:在建工 程 貸:其他應付款 完工 借:固定資產 貸:在建工程
老師,有個人出差花了200。可不可以老板直接給他,計借:在建工程,貸:其他應付款老板啊。我們屬于在建期間。
答: 可以的,你這樣做就行,最后還給老板錢就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,財政預先撥付的工程款已計入其他應付款,現(xiàn)在付款用于在建工程的建設,會計上怎么處理呢
答: 同學你好 借在建工程 貸其他應付款

